企业所得税纳税期限的表述

网上有关“企业所得税纳税期限的表述”话题很是火热,小编也是针对企业所得税纳税期限的表述寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

企业所得税纳税期限,季度指的是每年的那几月

1、企业所得税纳税期限,季度指的是每年的1,2,3月、4,5,6月、7,8,9月,10,11,12月四个季度。

2、企业所得税实行按月提取,季度交纳、全年清算汇缴的办法;所谓预交,就是按照累计利润总额乘以税率减去以前已交税金,就是需要预交的数额 ,这个数额不是最后的实际数,通过清算汇缴的纳税调整,全年还要通算。

3、企业所得税的税率即据以计算企业所得税应纳税额的法定比率。根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定,2008年新的<中华人民共和国所得税法>;规定一般企业所

税率得税的税率为25%。

非居民企业在中国境内设立机构、场所的,应当就其所设机构、场所取得的来源于中国境内的所得,以及发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联络的所得,缴纳企业所得税。

请问2011年4月份企业所得税季度申报纳税期限延长至几号啊?是18号还是20号?

18号

企业所得税申报后会在最后纳税期限扣款吗

一般不会在当天扣款...但也绝不是申报期最后一日扣款,一般你申报好了,税务后台处理后提交才会扣款的...一般会有一两天时间的...

希望能帮助到你!

2011年企业所得税年度纳税申报期限?

2012年5月31日前申报2011年度所得税汇算清缴

2011年5月31日前申报2010年度所得税汇算清缴

企业所得税季度纳税申报问题

不需要交纳,因为企业所得税是按累计利润计算的,累计亏损不交企业所得税。

季度企业所得税

是的,肯定要减掉,只用整个季度的利润交税,如果不减,申报时国税系统的数也对不上的,可能会导致交重复,你的申报的时候国税系统会有一个本年累计数,你可以跟会计报表上的累计数对一下,要一致的。 追问: 我说计提的时候哦,不是填申 报表 时啊 回答: 那我弄错了,不好意思,计提只计提本季度的就可以了,计提的数不一定说要等我的实际的数,只是我 预算 的部分,如果是计提多了,做相反分录冲减回来就可以,如果少了,则补提就可以,这个数不一定说要非常精确的。 追问: 但是如果计提的时候不减已交的部分,是不是 和申 报表的数不对啊? 回答: 是啊,肯定要减掉以前季度的,现在是第 三季度 ,我只计提第三季度的,因为前两个季度已经提过了,如果没提,就是补提,最后我计提数跟交的是一致的,如果计提多了,则要冲减回来,做相反分录,少了则要补提,看是否多提或者少提,要看科目余额。 追问: 2009年1月份至3月盈利10000,那3月份应交的 所得税 是10000*25%=2500,然后第2季亏损了3000不交,第三季盈利了20000,应交所得税=(10000-3000+20000)*25%-2500=4250,第四季度盈利了30000,那12月份应交的所得税=(10000-3000+20000+30000)*25%-2500-4250=7500,这样算对吗 回答: 是的,是对的,要减掉实际已缴 所得税 额,就是那一个季度的所得税了。 追问: 计提都是这样子算的? 回答: 计提是分季度计提,计提数跟交的数是最终是要一致的,不然科目就不会平 追问: 还想问一下,第四季度是亏损了,但是全年累计的是盈利的,那到底十二月份要不要计提?一月份要不要交税啊? 回答: 第四季度是亏损,就不用交税了,当然也不用计提,一月也就不用交第四季度 所得税 了,因为每个季度所得是在季度终了次月交,既然是亏损就不用交了。年度再申报年度所得税,根据多退少补原则,税局不会 退税 ,只有留到以后抵消。 追问: 但是全年累计的是盈利的,我十二月份的账不用做计提啊? 回答: 因为你每个季度所次月都计提过了,年底则不用再计提,如果你是以前季度没计提过,就补计提一下“ 应交税费 -- 企业所得税 ”才会平。 借: 所得税费用 贷:应交税费--企业所得税 借:应交税费--企业所得税 贷:银行存款 最终科目是平的。 追问: 如果我第四季度计提了全年的,然后一月份时去交了,那又怎么办? 回答: 怎么可能,亏损怎么会交呢?肯定是你搞错了,或者表填错了?最好查清楚一下,一般来说有交税才要计提,亏损就不用交了,更不用计提了,不用做的那么麻烦。 追问: 但是现在是到了年底啊,不是应按全年累计吗 回答: 你每个季度有没有计提呢?如果计提了,你年底又再计提全年,那不是重复了吗?

企业所得税季度纳税申报(A类)的疑问

把表上该填的数字填上去,如营业收入,营业成本等。如果利润总额是负数,直接填0,这个表的逻辑关系就是这样的。

企业所得税季度纳税申报表

中华人民共和国企业所得税核定征收申报表

企业所得税纳税申报表(适用于核定征收企业)

税款所属期间: 月至 年月

纳税人识别码

金额单位:元(列至角分)

纳税人名称

纳税申报栏

项 目 行 次 本期数 累计数

收入总额

1

成本费用

2

应税所得率

3

应纳税所得额

4

适用税率

5

应缴所得税额(4×5)

6

减:实际已预缴的所得税额

7

应补(退)的所得税额(8=6-7)

8

纳税人公章:

经办人(签章):

受理人:

受理日期: 年 月 日

申报日期:年 月 日

主管税务机关受理专用章:

企业所得税纳税申报表(适用于核定征收企业)填报说明

一、本表为按照核定征收办法(包括核定应税所得率和核定税额征收方式)缴纳企业所得税的纳税人在季度(月)和年度申报缴纳企业所得税时使用。

二、具体专案填报说明

1、第1行 “收入总额”:填报当期取得的各项收入的合计金额。(按照收入总额核定应税所得率的纳税人填报)

2、第2行 “成本费用”:填报计入当期的成本费用的合计金额。(按照成本费用核定应税所得率的纳税人填报)

3、第3行 “应税所得率”:填报主管税务机关核定的应税所得率。

4、第4行 :“应纳税所得额”:

(1)按照收入总额核定应税所得率的纳税人,计算公式为:应纳税所得额=收入总额×应税所得率。

(2)按照成本费用核定应税所得率的纳税人,计算公式为:应纳税所得额=成本费用支出额÷(1-应税所得率)×应税所得率

5、第5行 “适用税率”:根据第4行“应纳税所得额”金额确定的适用税率或者所得税政策规定的适用税率。

6、第7行 “实际已预缴的所得税额”:填报当年累计已预缴的企业所得税额。

7、实行核定应纳所得税额的纳税人,可填第6行、第7行、第8行。其中,第6行填报主管税务机关核定的当期累计应纳所得税额。

填负数(6058.55-11920.79-17211.98),零申报

三季度企业所得税申报期限

我们这顺延7天到22号

代扣代缴企业所得税纳税期限?

⑴ 企业所得税分月或者分季预缴。

⑵ 企业应当自月份或者季度终了之日起15日内,向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表,预缴税款。

⑶ 企业应当自年度终了之日起5个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。

⑷ 企业在报送企业所得税纳税申报表时,应当按照规定附送财务会计报告和其他有关资料。

⑸ 企业在年度中间终止经营活动的,应当自实际经营终止之日起60日内,向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴。企业应当在办理注销登记前,就其清算所得向税务机关申报并依法缴纳企业所得税。

(6)代扣代缴所得税,一定要在代扣代缴七日内上缴国库。

代扣代缴是指按照税法规定,负有扣缴税款义务的单位和个人,负责对纳税人应纳的税款进行代扣代缴的一种方式。即由支付人在向纳税人支付款项时,从所支付的款项中依法直接扣收税款代为缴纳。其目的是对零星分散、不易控制的税源实行源泉控制。

关于“企业所得税纳税期限的表述”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

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    2026年01月22日
    38310

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  • 碧菱的头像
    碧菱 2026年01月29日

    我是盛龙号的签约作者“碧菱”

  • 碧菱
    碧菱 2026年01月29日

    本文概览:网上有关“企业所得税纳税期限的表述”话题很是火热,小编也是针对企业所得税纳税期限的表述寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。企...

  • 碧菱
    用户012910 2026年01月29日

    文章不错《企业所得税纳税期限的表述》内容很有帮助